ইউপি ফরম-ক
১ ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
৪নং আইহাই ইউনিয়ন পরিষদ,সাপাহার,নওগাঁ।
অর্থ বৎসরঃ ২০১৪-২০১৫
প্রাপ্তি | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৪-২০১৫) | চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০১৩-২০১৪) | পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত বাজেট (২০১২-২০১৩) | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট |
|
| |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
জের | ৯১,৯৫৫ |
| ৯১,৯৫৫ | ৭০,১৫৬ | ৩০,০১৯ |
ক) নিজস্ব উৎসঃ ১। ইউনিয়ন কর,রেইট ও ফিস |
|
|
|
|
|
ক) বসতবাড়ির বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ২,৫০,০০০ | - | ২,৫০,০০০ | ১,৫০,৫৯৫ | ১,৫৩,৩৫২ |
খ) বসতবাড়ির বাৎসরিক মূল্যের উপর বকেয়া কর | ৩৫,০০০ | - | ৩৫,০০০ |
| ১৮,৫৮৫ |
২। ব্যবসা,পেশা ও জীবিকার উপর কর |
|
|
|
|
|
৩। বিনোদন কর |
|
|
|
|
|
ক) সিনেমার উপর কর |
|
|
|
|
|
খ) যাত্রা,নাটক ও অন্যান্য বিনোদনের উপর কর |
|
|
|
|
|
৪। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ২৫,০০০ | - | ২৫,০০০ | ৫০,০০০ | ৩৯,৫২৫ |
৫। ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
ক) হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
খ) ফেরিঘাট/খেয়াঘাট ইজারা | ১০,০০০ | - | ১০,০০০ | ১৫,০০০ | ৮,০০০ |
গ) জলমহাল ইজারা |
|
|
|
|
|
৬। মটরযান ব্যতিত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স/সাইকেল,রিক্সা,ভ্যান | ৭,০০০ | - | ৭,০০০ | ৫,০০০ | - |
৭। অন্যান্য |
|
|
|
|
|
ক) খোয়াড় | ৩৮,০০০ | - | ৩৮,০০০ | ৩৫,০০০ | ২৩,৫০০ |
খ) জন্ম-মৃত্যু সার্টিফিকেট | ১২,০০০ | - | ১২,০০০ | ১০,০০০ | ১৩,৩৪০ |
গ) গ্রাম আদালত ফিস/জরিমানা | ২,৫০০ | - | ২,৫০০ | ২,৫০০ | - |
ঘ) এনজিও বা বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার অনুদান ( ডাসকো ) |
| ২৯,১২,৭১৯ | ২৯,১২,৭১৯ |
|
|
নলবুপ স্থাপন | - |
|
| - | - |
ল্যাট্রিন স্থাপন | - |
|
| - | - |
গোসল খানা নির্মাণ | - |
|
| - | - |
নলকূপের প্লাটফর্ম নিমাণ |
|
|
| - | - |
ইউপির দক্ষতা র্বৃদ্ধি | - |
|
| - | - |
ইউপি অনুদান (ল্যাট্রিন স্থা্পন) |
|
|
|
|
|
জনগণের অংশিদারিত্ব বা সহায়ক চাঁদা |
| ৯০,৩০২ | ৯০,৩০২ | ১,০০০ |
|
ঙ) ওয়ারিশান সনদ ফি | ৩,০০০ | - | ৩,০০০ | ৪,০০০ | - |
|
|
|
|
|
|
ছ) পশু মালিকানা সনদ ফি | ৩০,০০০ | - | ৩০,০০০ | ৫,০০০ | ১,০০০ |
জ) পশু জবেহ ফি | ২০,৫০০ | - | ২০,৫০০ | ১০,০০০ | ২,১৫০ |
ঝ) বেওয়ারিশ পশু ও অন্যান্য মালামাল নিলাম | ১০,০০০ | - | ১০,০০০ | ১০,০০০ |
|
খ) সরকারী সূত্রে অনুদান |
|
|
|
|
|
১) উন্নয়ন খাত |
|
|
|
|
|
ক) কৃষি |
|
|
|
|
|
খ) স্বাস্থ্য ও পয়প্রণালী |
|
|
|
|
|
গ) রাসত্মা নির্মাণ/মেরামত |
|
|
|
|
|
ঘ) গৃহ নির্মাণ/মেরামত |
|
|
|
|
|
ঙ) অন্যান্য /এলজিএসপি/বর্ধিত থোক | - | ১২,২৫,১১৭ | ১২,২৫,১১৭ | ১২,২৫,১১৭ | ১০,৯৩,৮৫৫ |
২) সংস্থাপন |
|
|
|
|
|
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | - | ১,৫৫,৭০০ | ১,৫৫,৭০০ | ১,৫৫,৭০০ | ১,৬৭,৪০০ |
খ) সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | - | ৩,৬০,০০০ | ৩,৬০,০০০ | ৪,০৬,৬৫২ |
|
৩) অন্যান্য |
|
|
|
|
|
ভূমি হসত্মামত্মর কর |
| ৪,০০,০০০ | ৪,০০,০০০ | ৩,৫০,০০০ | ২,৫০,০০০ |
গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে |
|
|
|
|
|
১) উপজেলা পরিষদ প্রদত্ত টাকা |
|
|
|
|
|
২) জেলা পরিষদ প্রদত্ত টাকা |
|
|
|
|
|
৩) অন্যান্য |
|
|
|
|
|
উপজেলা হতে খেয়াঘাট ইজারা | - | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ | ২০,০০০ | ২০,০০০ |
হাটের অবস্থানগত সুবিধা | - | ৩০,০০০ | ৩০,০০০ | ২০,০০০ | ২,০০,০০০- |
উপজেলা হাটবাজার রাজস্ব তহবিল | - | ৩০,০০০ | ৩০,০০০ | ২০,০০০ | ১,০০,০০০ |
সর্বমোট | ৫,৩৪,৯৫৫ | ৫২,৫৩,৮৩৮ | ৫৭,৮৮,৭৯৩ | ২৫,৭৪,৪৬৭ | ২২,৫২,৫০১ |
ব্যয় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৪-২০১৫) | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (২০১৩-২০১৪) | পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত বাজেট (২০১২-২০১৩) | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
ক) রাজস্ব |
|
|
|
|
|
১) সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
|
|
(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্য/সদস্যার সম্মানী ভাতা | ১,৭৪,৩০০ | ১,৫৫,৭০০ | ৩,৩০,০০০ | ৩,৩০,০০০ | ৩,৩০,০০০ |
খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা | - | ৩,৬০,০০০ | ৩,৬০,০০০ | ৪,০৬,৬৫২ |
|
গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ৬২,০০০ | - | ৩২,০০০ | ৩১,৮৬৯ | ৫১,০৯০ |
ঘ) আনুসঙ্গিক |
|
|
|
|
|
১) ষ্টেশনারী | ২০,৫০০ | - | ২০,৫০০ | ২০,০০০ | ২০,০০০ |
(২) বিবিধ |
|
|
|
|
|
ক) ইমাম/মুয়াজ্জেম | ১২,০০০ | - | ১২,০০০ | ১২,০০০ | ৯,৬০০ |
খ) ঝাড়ুদারের বেতন | ২,৪০০ | - | ২৪০০ | ১,৮০০ | ১,৮০০ |
গ) বৃক্ষ রোপন ও পরিচর্যা | ১০,০০০ | - | ১,০০০ | ১,০০০ | ৪,০০০ |
ঘ) মৎস্য চাষ/পোনা ক্রয় | ৫,০০০ |
| ১,০০০ | ১,০০০ | ১,০০০- |
ঙ) চিকিৎসা সাহায্য | ১০,০০০ | - | ৫,৫০০ | ৫,০০০ | ১০,০০০ |
চ) ইউপি ভবনের পায়খানা পরিষ্কার | ২,৪০০ | - | ২৪০০ | ১,৮০০ | ১,৮০০ |
ছ) ইউপির ইন্টারনেট ব্যবহার | ৯,৬৬০ | - | ৯,৬৬০ | ৯,৬৬০ | ১০,২০০- |
জ) খেলাধূলা | ১০,০০০ |
| ৭,০০০ | ৫,০০০ | ৫,০০০ |
ঝ) বিদ্যুৎ | ২৪,০০০ | - | ২৪,০০০ | ৩০,০০০ | ১৪,৪০০ |
ঞ) কেরোসিন তেল/ডিজেল | ১,০০০ | - | ১,০০০ | ৫,০০০ | ৪,৮০০ |
ট) পানি সরবরাহ/নলকূপ মেরামত | ১২,০০০ | - | ১২,০০০ | ৫,০০০ | ১০,০০০ |
ঠ) মটরসাইকেল জ্বালানী/পেট্রোল/ডাক রাহা | ১৫,০০০ | - | ১৫,০০০ | ১৫,০০০ | ১৫,০০০ |
ড) আসবাবপত্র/বাসনপত্র | ৫,০০০ | - | ৫,০০০ | ৫,০০০ | ৮,০০০ |
ঢ) জন্ম নিবন্ধন/ভোটার আইডি | ২৫,০০০ | - | ২৫,০০০ | ২৫,০০০ | ২৫,০০০- |
ণ) স্যানিটেশন কর্মসূচী | ১৫,০০০ | - | ১৫,০০০ | ৩,১০৫ | ২,০০০ |
ত) সংবাদপত্র ক্রয় | ৫,৫০০ | - | ৫,৫০০ | ৪,৮০০ | ৪,৮০০ |
থ) বিজয়/মাতৃভাষা/স্বাধীনতা দিবস | ১৫,০০০ | - | ১৫,০০০ | ৮,০০০ | ৭,০০০ |
দ) মিটিং আপ্যায়ন ব্যয় | ১৮,০০০ | - | ১৮,০০০ | ১৫,০০০ | ১৫,০০০ |
ধ) দুস্থ সাহায্য | ১৫,০০০ | - | ১৫,০০০ | ৫,০০০ | ১০,০০০ |
ন) ত্রাণ সামগী পরিবহন | ৩,০০০ | - | ৩,০০০ | ১,০০০ | ৩,০০০- |
প) নির্বাচন সংক্রামত্ম ব্যয় | ২,০০০ | - | ২,০০০ | ১,০০০ | ২০০০ |
২) উন্নয়ন |
|
|
|
|
|
ক) পূর্তকাজ |
|
|
|
| ১০,৯৩,৮৫৫ |
১) কৃষিও সেচ প্রকল্প | - | ৭৫,০০০ | ৫০,০০০ | ১,৫০,০০০ | ১০,০০০ |
২) স্বাস্থ্য ও পয়প্রণালী ব্যবস্থা | - | ৭৫,৬২০ | ২,৫০,৬২০ | ৫০,০০০ | ১০,০০০ |
৩) রাসত্মা নির্মাণ/মেরামত | - | ৫,২০,২৩৭ | ৫,২০,২৩৭ | ৫,৩৭,০১৭ | ১,২০,০০০ |
৪) গৃহ নির্মাণ/মেরামত | - | - |
|
| ১০,০০০- |
৫) শিক্ষা | - | ৮৩,১০০ | ৮৩,১০০ | ৬৩,১০০ | ১০,০০০ |
৬) মানব সম্পদ উন্নয়ন | - | ৮০,০০০ | ৮০,০০০ | ৮০,০০০- | - |
৭) পানি সরবরাহ | - | ৩,০৪,১৮০ | ৩,০৪,১৮০ | ৩,১৫,০০০- | - |
৮) প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | - | ৩০,০০০ | ৩০,০০০ | ১৩,৬৬৪ | - |
৯) অন্যান্য(তথ্য সেবা কেন্দ্র) | - | ১,০০,০০০ | ১,০০,০০০ |
| ৬,০০০ |
ক)উপজেলা হাটবাজার হতে রাজস্ব তহবিল খাতে প্রকল্প ব্যয় |
|
|
| ৬০,০০০ | ১,০০,০০০- |
খ)১% ভূমি হমত্মামত্মর কর খাতে প্রকল্প ব্যয় | - | ৩,০০,০০০ | ৩,০০,০০০ | ৩,৫০,০০০ | ২,৫০,০০০ |
গ)উন্মুক্ত বাজেট ঘোষনা | ১৫,০০০ |
| ১৫,০০০ |
|
|
ঘ) এনজিও বা বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার অনুদান ( ডাসকো ) |
| ২৯,১২,৭১৯ | ২৯,১২,৭১৯ |
|
|
নলবুপ স্থাপন | - |
|
|
|
|
ল্যাট্রিন স্থাপন | - |
|
|
|
|
গোসল খানা নির্মাণ | - |
|
|
|
|
নলকূপের প্লাটফর্ম নিমাণ |
|
|
|
|
|
ইউপির দক্ষতা র্বৃদ্ধি | - |
|
|
|
|
ইউপি অনুদান (ল্যাট্রিন স্থা্পন) |
| ১,৬৬,৯৮০ | ১,৬৬,৯৮০ |
|
|
জনগণের অংশিদারিত্ব বা সহায়ক চাঁদা |
| ৯০,৩০২ | ৯০,৩০২ |
|
|
নিরীক্ষা ব্যয় | ১২,০০০ | - | ১২,০০০ | ৭,০০০ | ৭,০০০- |
মোট ব্যয় | ৫,০০,৭৬০ | ৫২,৫৩,৮৩৮ | ৫৭,৫৪,৫৯৮ | ২৪,৮২,৫১২ | ২১,৮২,৩৪৫ |
উদ্বৃত্ত | ৩৪,১৯৫ |
|
| ৯১,৯৫৫ | ৭০,১৫৬ |
সর্বমোট ব্যয় | ৫,৩৪,৯৫৫ |
| ৫৭,৮৮,৭৯৩ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস